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2023年廢品倉庫管理制度 倉庫管理制度(通用5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-09-14 09:02:21
2023年廢品倉庫管理制度 倉庫管理制度(通用5篇)
時間:2023-09-14 09:02:21     小編:靈魂曲

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廢品倉庫管理制度篇一

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

針對物流部倉庫和理貨區。

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區,因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區,更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求,規范倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。

3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

3.3.1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。

3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。

3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

廢品倉庫管理制度篇二

一、所有貨物進貨必須統一經倉管員負責收貨,并統一填制《驗收單》,作為進貨及付款的依據。

二、按照指定收貨時間收貨,特殊情況另行安排。根據采購申請單區分直撥部門和入倉貨物。

三、必須在指定收貨地點集中收貨,統一管理收貨工作;所有購進物品必須按規定程序完成驗收手續后方可進庫存放或進入使用部門,如無特殊情況,不得對未按規定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。

四、由倉管員配置好收貨用具,如地磅、臺磅、尺、刀等,保證收貨現場及光線明亮,確保計量器具準確。

五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物,以互相監督;由供應商送貨的物品,采購人員應參與驗收;財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。

六、由各部門指定有關人員驗收并提供簽名模式。

七、嚴格執行收貨規定:

1、供應商根據采購要求的品種、規格牌子產地、數量、質量、有效期、衛生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。

2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收,檢查貨物是否符合有關標準。

(1)重量或質量

數量小或單價高的貨物必須逐一驗收,數量大而單價低的貨物按比例抽查;部分冷凍食品須解凍抽查凈重率;水份多或有雜質的食品要去水或雜質后過稱或按比例扣減重量;限定單位重量的食品要在限定重量內驗收;有包裝規格的貨物須抽查數量或重量是否達標;要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量;對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收(僅限于生鮮食品);對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應商送齊。

(2)驗收質量

檢查包裝物是否完整及嶄新;檢查生產日期及有效期;檢查規格型號牌子產地;根據貨物性質采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法;參考各種貨物的鑒別方法。

(3)對需要經過技術鑒定的物品,應請相關技術人員共同驗收,并簽名確認。

絕驗收;如因貨物不符可能影響營業的,應征求使用部門意見作部分或全部驗收。

3、驗收合格的貨物,由收貨員根據貨物的品種、規格、數量(入倉貨物要注意按發貨的單位換算)及已審批好的報價按類別(食品、酒水、香煙、百貨等)、按部門填制《驗收單》,由倉管員和使用部門授權人、采購員簽名,如屬無審批價格而臨時定價的,《驗收單》須由采購主管簽名。

4、直撥類驗收單一式四聯,第一聯:倉庫存查;第二聯:供應商(供應商憑此聯,連同發票交給財務用于結算報賬);第三聯:財務記賬(用于統計各類物資成本和記賬);第四聯:領用部門。進倉類驗收單一式三聯(無領用部門聯)。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續的《驗收單》供應商聯加蓋“收貨專用章”后交給供應商作為結算貨款的依據。

5、貨物經驗收后,應立即由接收部門妥善保管,以防損壞、變質、丟失、被盜。

八、驗收問題的處理:

1、收貨部在驗收時發現問題,則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。

2、經確認貨物不合要求,收貨員及使用部門有權拒收,并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。

九、保管好收貨資料,包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。

十、收貨人員應公正辦事,不得串通使用部門、供應商及弄虛作假,如有違反者將嚴厲處罰。

一、堅持先進先出的發貨原則。

二、嚴格執行物品發放的有關規定:

1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單,寫明領貨部門、日期、申領品種規格、單位(按倉庫規定的單位)、申領數量等,并封底。

2、由部門負責人簽批,領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發貨事后再補簽批或蓋章。

如不符合上述要求,倉庫有權拒絕發貨。

4、發貨數量不允許超過申領數量,如有特殊情況增加領貨的,須重新下達經審批的《領料單》;如倉庫無貨,則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣,貨物由雙方當面點清貨物后,由倉管員開出電腦《領料單》,領貨人和倉管員在電腦單上簽名。

5、貨物發出后,將《領料單》手工單與電腦單分類,第一聯:財務記賬,第二聯:倉庫存查,第三聯:領料部門。

三、五金類物品發放規定

1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發放。

2、工程部維修人員憑報修部門簽發的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料,預領材料暫不錄入電腦。

3、維修完畢后,維修人員到五金倉辦理核銷手費,倉管員審核報修部門確認的維修用料,打印《領料單》,由維修人員和倉管員共同簽名。

4、《領料單》財務記賬聯隨相對應的《維修申請單》,按部門分類放好,經工程部總監審核后定期交成本核算員。

5、維修費用計入報修部門費用,《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。

6、常用一次性耗材(如電工膠布、螺絲等)由維修人員根據需要到五金倉領用,《領料單》須經工程部總監簽名。

三、發出的貨物原則上不可退倉,如特殊情況,必須經財務部負責人批準,手續與領貨程序一樣;如屬質量問題由倉庫聯系采購部安排解決。

四、倉庫發貨時間原則上在指定時間內進行,月底盤點期間暫停發貨,盤點時間另行通知。

五、所有供應商贈送的物品,必須統一入倉后,由有關部門按正常領貨手續領取;寄存物品同樣按領料、退料手續辦理。

六、部分文具實行以舊換新,領料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具,否則倉庫不予發貨。

七、嚴禁先發貨后補單現象,嚴禁未辦理審批手續從倉庫借物后歸還現象。

八、夜間緊急領用。

1、在前臺設置鑰匙領用登記本,登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備注等內容,并設存匙箱保管鑰匙。

《領料單》第1、2聯交前臺,第3聯領用部門留存。

3、次日倉庫上班取匙時,前臺人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況,確認無誤后錄入電腦并打印電腦單,將原手工單與電腦單訂在一起。

一、記賬

1、貨物收發后,要及時打印收發單據并記賬,反映庫存的增減情況。

2、貨物計量要準確,減少差錯。

3、存倉物資在按不同品種設貨卡,收、發貨后及時登記,做好貨、卡、賬相符。

4、各種貨物按規定編碼,經常檢查已錄入編碼情況,及時發現同一物品重編碼或物品竄倉現象并作出調整。

5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表,附上各種收發貨單據,送成本核算員審核。

6、倉庫資料要分類妥善保管,不得丟失、毀損。

二、貨物保存

1、貨物要整齊擺放,對不同品種、規格、批次的貨物清楚區分。

2、經常檢查和整理貨物,合理確定離墻距離、貨物距離,注意通風,做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛生措施。

3、倉庫內要保持整潔,必須每天打掃,收發貨后及時清理貨物。倉庫內嚴禁亂扔雜物。

4、熟悉各種貨物,明確個人負責保管貨物的范圍,貴重物品單倉存放,實行專人保管。

5、經常檢查貨物狀況和使用情況,定期進行庫存結構分析,對積壓、不適用、殘損、過期變質物品要分類列表上報。

三、貨物盤點

1、平時要常對貨物進行抽查盤點,對貴重物品每天下班前結賬盤點。

2、每月月末,所有收發單據進賬后,打印出庫存報表,在成本核算員的監督下對庫存物品進行全面盤點,將實盤數量與賬載數量核對,如發現不符,應查明原因,分清責任,并填制“倉庫盤點盈虧報告單”,經審批后方可作增減賬務處理,做到賬實相符。

四、報損、積壓物品處理

1、總倉或各部門二級倉庫物品(未經使用)物品如發生積壓、報損需要處理的,由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》,注明物品各稱、規格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等,由倉管員和使用部門負責人簽名后交審計主管核實。

2、審計主管對申請處理物品進行核實后,提出處理意見,簽名確認后報財務部經理和總經理審批。

3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續;如屬非營業出售的,還需審核財務部開出的收款收據。

一、倉庫紀律

1、倉庫內嚴禁吸煙。

2、倉庫內嚴禁看書報,打牌等與工作無關的事。

3、上班時間不得擅自離開工作崗位。

4、上班時要開動有關設備,如抽濕機,下班時要關好電源。

5、非工作需要嚴禁外人進入倉庫。

6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。

7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制,每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內,并登記時間及與見證人一起簽名。

8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。

1、店內各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火,并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。

2、倉庫內、門口及通道在確保暢通,不準堆放物品。

3、倉庫內使用的照明燈具和線路,必須按規范由正式電工安裝、維修,禁止亂走臨時線路;不準超負荷用電,不準用不合規格的保險裝置。

4、貨物要分類、分庫存放,不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。

5、庫內貨物擺放間距合理,不得過高或過寬,消防通道、照明和貨架的距離均應符合規定。

6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查,發現問題及時報修。

7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查,確認無問題,關閉電源后鎖門;建立安全檢查記錄。

8、倉管人員必須懂得滅火常識,學會正確使用滅火器材。

廢品倉庫管理制度篇三

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量,做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時,應根據公司實際情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。

3、訂單錄入后,采購部應確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現的破損,原裝短少,所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關單據:訂單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部開具出庫單或調撥單,或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

3、倉庫收到以上單據后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。

品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

廢品倉庫管理制度篇四

2、本制度適用于公司各種原輔材料、包裝物、成品、辦公、勞保、衛生用品等物料的庫存管理規定。

1、物流部是倉儲管理的主管部門。

2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

3、公司根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職的倉庫保管員。、4倉庫保管人員根據責任范圍負責原材料、包裝材料及產成品的標示、存儲和保護,入庫、出庫記錄。

根據物流計劃,生產計劃,掌握原材料、包裝材料、雜物倉庫庫存,庫存降到安全庫存量或控制標準時,可提出采購申請,制定采購明細申請單,有關經理進行審核批準,遞交采購部。

1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對,做到準確無誤。

2、入庫材料驗收應及時準確,不能拖拉,盡快驗收完畢,如有問題及時反映采購人員,以便得到解決。

3、材料驗收合格后;應及時辦理入庫單,同時核對訂購單、發票、接收數量,核對無誤后入庫簽字,并及時登記上帳,利用已有標示或新加標示和使用卡片標簽等,標明物品規格、型號、名稱、數量,做到帳、卡、物一致。

4、生產部包裝車間幫產成品包裝完后,倉庫進行產成品入庫、記錄,產成品入庫后進行批號、生產日期及數量核對,加已明細標示,如有批號于生產部包裝不符,及時通知倉庫負責人,倉庫負責人采取查找原因及時解決。

5、對于退回成品進行數量核對,清點,反映生產部、物流部,取樣分析,進行循環處理。

1、倉庫根據存儲物品的特點和自身環境、設施條件,設置清潔、干燥、通風。

2、按照產品名稱、規格、型號、批號分區域放置,堆放合理有序,堅持先進先出的原則。

3、材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,所有材料要明碼標識,搞好庫區環境衛生,經常保持清潔。

4、對于產成品溫、濕度要求高,在高溫季節做好溫度、適度的調節控制工作。

5、危險品做到隔離堆放,加以標識。

1、材料出庫應本著先進先出的原則,及時審核審核發料單上的內容是否符合、是否準確,做好材料儲備工作。

2、準確按領料單的品種、規格、數量進行發貨,以免發生差錯。

3、按照材料保存期限,對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內幫材料盡可能使用。

4、成品出庫根據物流部發貨計劃,明細批號、數量校對后,首先準備成品封箱、軟包檢查、貼標簽,發貨期到進行對集裝箱封號、箱號、干凈、密封、異味等檢查,檢查完好時,準備發貨人員核對數量、品名發貨,裝卸工進行快速度裝車,裝完倉庫負責人進行核對封箱,開具出門證放行。

5、所有材料及成品發完后,進行單據整理、入帳、電腦記錄。

1、倉庫應每天將庫存數量及時、準確發送到有關部門。

2、倉庫負責人每日作出材料、成品入出庫統計表,以周和月報表傳遞、發送物流部、生產部和財務部。

1、小盤點:每周倉庫管理員進行自身盤點,主要核查是否帳、卡、物相符。

2、中盤點:每月倉庫負責人和倉庫管理員進行盤點一次,核對帳、卡、物是否一致。

3、大盤點:每年年終,倉庫部門會同財務和審計部門進行對公司全面盤存,對盤點情況并記錄和報表上簽字。

廢品倉庫管理制度篇五

為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

(1)未經總經理或部門主管批準的采購。

(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

(3)與要求不符合的采購物資。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填;入庫單;。

1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到;二齊、三清、四號定位;。

(1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

(2)三清:材料清、數量清、規格標識清。

(3)四號定位:按區、按列、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正。

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人員和總經理簽字。

1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫,庫管員根據;廢品損失報告單;進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

1、物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

2、倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

3、倉庫做到xx、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、xx。

4、有色金屬上貨架,保持xx,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理。

5、做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

6、對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質檢部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志不合格品識移交廢品庫。并作好記錄。

7、對于長期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時及通知財務部。

8、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入賬。

9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。

2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

1、公司各類庫房由指定專人負責。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

3、庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

4、嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

5、嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

6、庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續。

7、每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

8、嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

10、庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

11、因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

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