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2023年資金績效自評報告 銜接資金績效自評報告(模板20篇)

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2023年資金績效自評報告 銜接資金績效自評報告(模板20篇)
時間:2023-11-06 03:42:05     小編:MJ筆神

隨著社會一步步向前發展,報告不再是罕見的東西,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。報告的格式和要求是什么樣的呢?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。

資金績效自評報告篇一

20xx年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨校“爭創全省州市最好黨校”的目標,要求20xx年年底前完成新校址改造建設項目規劃設計等前期工作,20xx年初完成招標并開工建設,20xx年7月1日前搬入新校址辦學。市委黨校搬遷建設工作正式啟動。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝(87668.12平方米),總建筑面積45735.55平方米,其新建筑面積19352.05平方米,修繕改造面積26383.5平方米,項目建設主體為中國共產黨保山市委員會黨校,實施主體為市永昌投資開發(集團)有限公司。項目總投資24534.58萬元。建設規模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿。20xx年12月28日項目正式開工建設。20xx年9月下旬,利用原有建筑物改造建設部分基本完工,具備辦學基本條件,市委黨校正式搬遷到新校址辦學。同時繼續推進遷建項目新建部分建設工作。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目,是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措,項目建成后,將使保山市委黨校基礎設施建設滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變,一舉成為全省基礎設施一流州市黨校。

搬遷建設項目工程內容:搬遷建設項目工程量清單圖紙所包含內容,工程承包范圍:新建工程(其中:新建1#學員公寓3534.33㎡,新建2#學員公寓5923.19㎡,新建3#學員公寓5621.72㎡,新建拓展訓練館2490.27㎡,新建報告廳494.18㎡,新建廁所20.61㎡,新建公廁178.58㎡,新建公廁基礎(后已拆除)176㎡,新建消防水泵房149.53㎡,新建配電室98.5㎡,新建休息室235.22㎡。)、弱電智能化工程及室外道路,修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設資金2.45億元,20xx年支付5000萬元。

根據《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,精心組織,保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃,明確評價組織實施及要求;二是由分管領導召集相關業務科室安排部署,確保自評結果真實、準確、客觀,禁止弄虛作假;三是明確任務分工,加強督促指導。按照項目資金誰使用,誰負責的原則,由市委黨校財務科負責績效評價的組織實施和監督,以各項目主管科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標體系,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組,明確任務分工,壓實工作責任,認真準備相關資料,圍繞項目目標,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效自評工作。

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

預算安排資金5000萬元,實際到位資金5000萬元。

2.項目資金執行情況。

根據20xx年度預算安排,20xx年黨校遷建項目建設資金項目經5000萬元,全部用于支付搬遷建設工程款20xx年已執行完畢。

3.項目資金管理情況。

一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政下達的項目預算;二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度,確保項目預算資金按用途做到專款專用,杜絕違規使用資金;三是加強跟蹤問效,提高資金使用效率。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況

數量指標:搬遷建設項目工程已基本完成,建筑面積131.6畝。

時效指標:20xx年完工,按時完工;項目預算進度執行率100%。均已完成。

成本指標:每項工作開展的各種經費支出不超預算安排,已完成。

2.效益指標完成情況

社會效益指標:該項目的建設使黨校基礎設施實現歷史性跨越,進一步豐富培訓形式,切實推動黨校工作不斷邁上新臺階,為黨的建設和發展,國家的經濟和社會發展,提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持,其社會效益十分重大。

可持續影響指標:改善辦學環境和條件,擴大了辦學空間,改善了校內的學習、工作和生活環境。

3.滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標:讓學員和人民群眾對我校建設滿意。

20xx年度如期完成了項目預算,基本達到了績效目標。五、績效自評結果

20xx年黨校遷建項目建設資金項目經費,立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規,會計核算規范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為:優秀。

按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況,接受社會監督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

(一)經驗:一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃,按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤,扎實開展預算績效自評工作。三是規范項目管理。嚴格按照財政局有關規定與我校財務規定執行,專項經費實行項目管理、專項核算、專款專用。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執行的嚴肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,努力保障項目順利實施。

(二)問題和建議

1.存在問題:績效評價工作水平有待提升。

2.建議:市財政局繼續加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

無。

資金績效自評報告篇二

20xx年全縣收到上級財政下撥就業創業補助資金1003萬元,縣級財政配套122.5萬元,20xx年就業創業補助資金共計1125.5萬元。為符合條件的人員兌現了職業培訓補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、大學生創業補貼、就業創業服務補助及其他支出等補貼。

(一)前期準備。

我縣嚴格按照上級下達目標開展工作,通過制定實施方案,確定人員、流程、資金、完成時間等多項重要內容,確保目標任務按時按量完成。

(二)組織過程。

根據就業創業補助專項資金使用支出項目的有關績效情況,填寫《績效目標自評表》,并結合各項補貼實施情況展開評價,形成資金使用績效自評報告。

(三)分析評價。

此次就業創業補助專項資金績效評價是加強財務管理、保證資金安全性和效益性的重要抓手,我中心針對各項補貼實施情況,細化工作責任,確保專項資金績效評價工作達到預期目的。

在此次評價中,我縣就業創業補助專項資金績效評價情況良好,資金使用和效果達到了預期的效益。促進城鎮新增就業2544人,控制我縣城鎮登記失業率在3.7%,高校畢業生總體就業率保持基本穩定,城鎮失業人員再就業345人,就業困難人員就業176人。

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年收到上級財政下撥就業創業補助資金1003萬元,縣級財政配套122.5萬元,20xx年就業創業補助資金收入合計1125.5萬元。

2.項目資金執行情況分析。

20xx年支出1125.5萬元,其中:職業培訓補貼32萬元;社會保險補貼402.7萬元;社區公益性崗位補貼41.6萬元;創業補貼25萬元;就業見習補貼41.4萬元;求職創業補貼4.05萬元;就業創業服務補助256.5萬元(縣級配套支出122.5萬元);臨時公益性崗位補貼支出86.7萬元;農村公益性崗位補貼支出112.23萬元;企業吸納脫貧勞動力就業獎補支出121.95萬元,就業見習人員保險費支出1.37萬元。

3.項目資金管理情況分析。

(1)我中心認真落實中央、省、市就業創業補助資金管理規定,建立健全了就業專項資金財務管理制度,資金使用做到不滯留、不截停,及時兌現就業創業政策。

(2)建立健全了就業專項資金監督、管理、統計制度。對各項補貼審核、撥付嚴格按照工作業務流程及風險防控體系落實就業政策。

(3)規范各項補貼業務的操作程序,有效利用就業服務管理信息系統實現對各項補貼業務流程的管理,簡化群眾辦事程序,提高工作效率。

(二)項目績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)項目完成數量。

全縣享受職業培訓補貼277人次;享受社會保險貼582人次;享受社區公益性崗位補貼88人次;享受創業補貼25人次;享受就業見習補貼30人次;享受求職創業補貼27人次;享受臨時公益性崗位補貼134人次;享受農村公益性崗位補貼864人次;享受企業吸納脫貧勞動力就業獎補80人次,享受就業見習人員保險費110人次。

(2)項目完成質量。

職業培訓補貼發放準確率,社會保險補貼發放準確率,公益性崗位補貼發放準確率,就業見習補貼發放準確率,求職創業補貼發放準確率均達到100%。

(3)項目實施進度。

20xx年就業創業補助資金支出1125.5萬元,預算執行率達100%。

(4)項目成本節約情況。

資金審核、資金撥付、使用監督、公示和資金使用跟蹤反饋情況等方面運行管理規范,制度建設完善,臺賬資料完整真實,資金使用有依據,做到專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.效益指標完成情況分析。

(1)項目實施的經濟效益分析。

完成全縣相關就業創業工作,促進城鎮新增就業2544人,控制我縣城鎮登記失業率在3.70%,高校畢業生總體就業率保持基本穩定,城鎮失業人員再就業345人,就業困難人員就業176人。

(2)項目實施的社會效益分析。

對零就業家庭幫扶率超過95%,不存在因就業問題發生重大群體性的事件。

(3)項目實施的.可持續影響分析。

就業創業補助資金兌現了各項就業創業政策,促進全縣城鎮新增就業、城鎮失業人員再就業、就業困難人員就業工作開展,幫助創業人員實施創業項目。

3.滿意度指標完成情況分析。

公共就業服務滿意度超過85%,就業扶持政策經辦服務滿意度超過90%。

績效評價結果應用既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段。績效評價是對效果的評價,評價結果直接反映項目實施的效益。對于評價優秀的項目加大資金兌現傾斜力度,以期待更好的公共效益。

資金績效自評報告篇三

1.銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據項目的實際建設需求,共計申請銜接資金2498.73萬元,分別用于高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目,所有銜接資金已下達。

2.銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目,根據產出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中,產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標;效益指標分為經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響;滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。

本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目,根據設定的績效目標,對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等,通過發放問卷的形式進行調查,通過調查結果來測評銜接資金的績效目標完成度。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。

2.項目資金執行情況分析。目前,所有的銜接資金已完成撥付,撥付率100%。

3.項目資金管理情況分析。根據各建設項目的合同約定,按照序時進度,每到支付節點,由施工單位完成申報材料,經審核后,撥付項目資金。

(二)績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。根據設定的項目績效目標,所有項目均完成了建設任務,項目(工程)驗收合格率為100%,項目完工及時率為100%,同時,項目實際投資額不高于項目控制價。

2.效益指標完成情況分析。提高地方固定資產投資額,建制村通客車率達到100%,縮短居民出行時間;道路硬化后,極大的降低了揚塵,提升了人居環境質量;所有項目的工程設計使用年限均大于5年。

3.滿意度指標完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調查,滿意度達到100%以上,符合設定的績效目標。

因為20xx開工時間較晚,加之受雨季影響,前期工程建設相對較慢;后期,我局多措并舉、扎實推進農村公路建設,提前完成了20xx年農村公路建設任務。

下一步改進措施:早謀劃、早啟動,與各鄉鎮(開發區)政府全面對接,掌握鎮村兩級急需實施的農村公路建設需求,進一步解決群眾出行難問題。

農村公路建設實行項目法人制、工程招投標制、工程監理制和合同管理制,建立健全政府監督、業主管理、社會監督、企業自檢質量保證體系;認真落實了 “七公開”制度,實行項目公示制,自覺接受群眾監督。同時,農村公路建設實行項目公示制,在施工現場設立公示牌,公開項目實施的時間、規模、技術標準、資金來源、項目責任單位和責任人、監督電話等情況。

資金績效自評報告篇四

構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發展壯大我國人民防空事業的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現人民防空事業又好又快發展的客觀要求。

(1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。

民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規,合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。

(2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統一、高效、精干的管理體制。

我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統一、綜合的協調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。

(3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節約型社會。

我國人民防空的設備、物資、專業隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業力量基本一致,這種重復投資重復建設的現象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現統一配置、統一管理、統一使用,節省有限的社會資源,為防災減災服務。

(4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。

隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規模爆發戰爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業隊伍在實戰中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業隊伍實戰經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。

(5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。

我們現在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據過去的情況和經驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發現問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。

1、經濟效益分析

本工程的地下車庫和人防工程的.維護管理能創造一定的經濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。

2、社會效益分析

項目的建設可以改造現有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。

資金績效自評報告篇五

2018 年度專項資金績效自評報告 項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:城鄉環境連片整治項目 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區城區范圍擴大,對環境衛生要求不斷提高,根據城市管理及城鄉同治相關要求,社區環衛管理路段及人員嚴格按照全國衛生城市、文明城市的管理目標要求建設新型社區。

項目性質:財政撥款 環衛范圍及內容:1、轄區內主次干道、人工清洗保潔、垃圾、渣土的清運等。2、轄區內道路兩旁、公共場所、空坪隙地等區域可視范圍內的衛生保潔與垃圾清運。3、轄區范圍內果皮筒的清掏、保潔維護,垃圾集中點的管養。4、路面沙石、泥土等污染隨時沖洗干凈。5、集市、停車場的清掃保潔。6、果皮箱、果皮桶的保潔、維護、維修、丟失(損毀)補齊等。7、牛皮癬的清除。8、其他政策性及臨時突擊性工作。

績效目標:1、全面落實各級部門提出的各項工作要求,全面落實各項作業質量標準,全面落實各項作業考核制度,教育全體員工要勤勞務實,扎實工作,規范作業,文明作業,努力為株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處環衛城區居民創造一個良好的生活、工作社會環境。

2、通過城區龍頭鋪街道辦事處環境清掃保潔專業運作,建立完善實施精細化管理的長效機制,全面提升株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處環衛作業形象與品位。

3、明確工作重點:對重點公共場所環境衛生管理;對交通設施環境衛生管理;對夜間環境衛生管理;對夜間門店前環境衛生管理;對特殊節日(如春節)慶典(如開業)等環境衛生管理;沿街門店(單位)環境衛生管理;對建筑工地周邊環境衛生管理;對夜間垃圾運輸管理;對渣土運輸造成對環境污染的衛生管理。

專項資金 投入和使用情況 2018 年財政預算社區道路環衛資金 710000 元,我街道辦 7 個社區道路環環衛保潔工作是按照街道監督和考核、社區負責居民和村道垃圾收集,物業公司負責垃圾清運的模式進行管理。保潔員工資:39人*12 個月*1160 元=54.29 萬元;保潔員高溫補助 1.78 萬元;購買環衛設施 2.75 萬元;衛生突擊開支 12.19 萬元。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:7 個社區道路精簡人員,保潔員與物業公司協作,有效的控制了成本。

項目完成進度和質量:居民和村道路段清掃保潔、可視范圍內垃圾及垃圾池內垃圾及時清運。其他政策性及時突擊性工作。轄區范圍內垃圾集中點的垃圾清運。

經濟效和社會效果情況:將社區道路環衛進行托管,實現資源共享,節約成本,規范了服務要求,確保了各社區道路清潔、環境優美,提升了各社區形象,為當地居民創造一個良好的生活和工作的社會環境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 95%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018 年度專項資金績效自評報告 項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:

治違拆違資金 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區征拆工作的迅速擴展,對規范街道范圍的違章建設行為,及時合法合規制止、拆除。

項目性質:財政撥款 制違拆違:

范圍及內容:街道規劃區內日常巡查及違章建筑監管和強制拆除行動。

績效目標:1、切實做好街道范圍日常巡查執法工作,加強日常巡查和監管,實現新增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長。

2、對規劃區內違章建設行為進行調查和認定,做好強制拆除的具體執行工作。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:制違拆違考核獎勵基金 200000 元;治違拆違考核獎金 840000 元;拆違行動費 177616元;綠心地區洗砂場自拆補助 520000 元。

項目組織實施情況 2018 年對治違拆違行動進行了三個方面的加強:1、加大巡查防控力度,實行“全覆蓋”,對重點區域重點監管;2、加大違章建筑拆除力度,對規劃區內違章建設行為進行調查和認定,當場叫停。3、加大存量違章建筑處置力度,利用棚戶區改造和綠心地區建設的機會,拆除存量違章建筑和污染嚴重的洗砂場。街道制違拆違受到區治理違法建設小組的嚴格監控和考核。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:實行“全覆蓋”巡查防控,對重點區域重點監管,及時發現違建行為有效的控制了成本。

項目完成進度和質量:2018 年拆違面積大,涉及范圍廣,緊扣“增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長”目標,始終保持打擊違章建筑的高壓態勢。

經濟效 益 和社會效果情況:改造棚戶區和建設綠心地區,提升了街道形象,為當地居民創造一個良好的生活和工作的社會環境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 90%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018 年度專項資金績效自評報告 項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:

道路改造養護資金 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區城區范圍擴大,對道路要求不斷提高,根據城市管理嚴格按照全國衛生城市、文明城市的管理目標要求建設對道路進行體制改造和養護。

項目性質:財政撥款 道路改造養護 范圍及內容:1、x018(三搭橋-黃陂田)道路提質改造工程 ;2、對社區道路進行養護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。

績效目標:

改善農村公路基礎設施落后現狀,保障農村道路安全暢通,促進居民生產生活環境改善。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:x018(三搭橋-黃陂田)道路提質改造工程款元,農村公路養護 97500 元,蛟龍鄉村道路以獎代補工程款 100000 元。

項目組織實施情況 1、完成 x018(三搭橋-黃陂田)道路提質改造工程,并嚴格進行監管;2、對社區道路進行養護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:道路養護項目資金和 x018 道路提質改造項目資金實現專款專用,嚴格按照政府預算支出管理進行監管,嚴格按照施工合同和審計結論支付款項。

項目完成進度和質量:嚴格落實工程監理制度和合同管理制度,截止 2018 年底,x018 道路提質改造已完成 經濟效 益:

和社會效果情況:

農村道路養護和 x018 道路提質改造的實施極大地改善我街道辦范圍內的交通狀況和道路通行能力,促進當地經濟發展和改善當地居民生產生活環境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每季度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 90%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018 年度專項資金績效自評報告 項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:

綜治維穩資金 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據省、市、區關于加強社會管理綜合治理維護工作的有關精神和要求,推進法制建設,掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。

項目性質:財政撥款 綜治維穩 范圍及內容:1、圍繞信訪維穩及社會綜治工作要點,推進法制建設,掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。2、進一步暢通信訪渠道,規范信訪秩序。

績效目標:保持信訪形勢的持續平穩、有序、可控的良好局面,維護社會穩定,為當地經濟發展創造良好的社會環境。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:信訪綜治維穩經費459000元;綜治考核獎勵基金200000元;綜治信訪維穩獎金156000元;2018 年公益性崗位資金 330480 元。

項目組織實施情況 1、大力開展法制建設、掃黑除惡宣傳;2、積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區同期案發率。3、暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復率 100%。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:積極開展矛盾糾紛排查化解活動,暢通群眾訴求表達的渠道,推進法制宣傳有效的控制了成本。

項目完成進度和質量:大力開展法制建設、掃黑除惡宣傳;積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區同期案發率;暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復率 100%。

經濟效 益 和社會效果情況:保持信訪形勢的持續平穩、有序、可控的良好局面,維護社會穩定,為當地經濟發展創造良好的社會環境。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 90%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018 年度專項資金績效自評報告 項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:

水利維修資金 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)水利維修是落實“防大汛,抗大災”的要求,承擔防汛抗旱、農田灌溉的調度管理工作。

項目性質:財政撥款 綜治維穩 范圍及內容:1、水庫應急除險,完成防汛抗旱工作。2、保護水源地,減少水源污染。3、暢通農田灌溉溝渠。

績效目標:完成防汛抗旱工作,確保安全度過汛期,保護水源地,減少水源污染,為農業生產提供安全保障。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費.57 元,本年度支出.57 元,其中:雞嘴山潘家塘水利搶修資金 403579.57 元;龍升、興隆山、蛟龍、雞嘴山、三搭橋社區水利冬修資金 743500 元;三搭橋社區五小水利建設資金30000 元。

項目組織實施情況 該項目涉及社區多,施工范圍廣,維修時間緊的實際情況,邀請多支水利工程施工經驗豐富的單位進行項目建設。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:水利維修項目資金實現專款專用,嚴格按照政府預算支出管理進行監管,嚴格按照施工合同和審計結論支付款項。

項目完成進度和質量:嚴格落實工程監理制度和合同管理制度,及時完成水利搶修工作。

經濟效 益 和社會效果情況:

維護社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 90%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018 年度專項資金績效自評報告 項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:社區服務場所建設資金 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策,且原社區服務場所已被征收拆除或老舊,基礎設施條件不全,設立社區服務場所建設資金專項,規范社區服務場所,推動基層民主政治建設。

項目性質:財政撥款 綜治維穩 范圍及內容:新建或改擴建 7 個社區服務場所。

績效目標:通過規范社區服務場所,進一步改善社區服務場所基礎設施,提升社區綜合服務水平,解決部分社區落后的服務設施無法滿足居民群眾日益增長的服務需求的矛盾。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:社區服務場所規范化建設元,社區基礎設施建設資金 350000 元。

項目組織實施情況 撥付社區基礎設施建設資金 35 萬元,其中:三搭橋社區 15 萬元、雞嘴山社區 20 萬元。撥付社區服務場所規范化建設 595 萬元,其中:龍升社區 120 萬元,龍興社區 20 萬元,雞嘴山社區 60 萬元,龍頭120 萬元,蛟龍社區 50 萬元,興隆山社區 165 萬元,三搭橋社區 60萬元。項目實施正常,龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區服務場所均已投入使用。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:社區服務場所建設項目資金實現專款專用,嚴格按照施工合同施工、監理、支付款項。

項目完成進度和質量:龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區服務場所均已投入使用。

經濟效 益 和社會效果情況:

規范社區服務場所,進一步改善社區服務場所基礎設施,提升社區綜合服務水平。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 90%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018 年度專項資金績效自評報告 項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:社區運轉資金 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策,撥付社區辦公費、人員經費及惠民資金。

項目性質:財政撥款 綜治維穩 范圍及內容:撥付社區辦公費、人員經費及惠民資金。

績效目標:以加強基層自治和社會治理為支撐,借助社區在基層社會管理和服務中的平臺,優化社會治理,形成科學的利益協調機制、訴求表達機制、矛盾處理機制、權益保障機制,將社會矛盾化解在基層、促進社會安定和和諧。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:社區運轉經費60 萬元/社區*7 個社區,惠民資金 10 萬元/社區*7 個社區。社區經費補助 76 萬元,其中:龍升社區 3 萬元,龍興社區 18 萬元,雞嘴山社區 28 萬元,龍頭 18 萬元,蛟龍社區 3 萬元,興隆山社區 3 萬元,三搭橋社區 3 萬元。

項目組織實施情況 根據社區資金、資產、資源管理相關文件要求,設立理財小組,資金使用必須經過兩委會及理財小組討論并經辦點領導審核簽字通過才可使用。社區賬務實行社區賬街道代管,并每月進行賬務公示。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:資金使用必須經過兩委會及理財小組討論并經辦點領導審核簽字通過才可使用。社區賬務實行社區賬街道代管,并每月進行賬務公示,嚴格把控經費開支。

項目完成進度和質量:每年分季度將資金撥付社區,保障社區的持續運轉。

經濟效 益 和社會效果情況:

拓展了工作領域,加快社會服務發展,提升民生保障、社會服務和社會治理能力,提升居民幸福感。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 90%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20

2018 年度專項資金績效自評報告 項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:自來水一戶一表改造 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)自來水“一戶一表”改造是推行階梯式水價,促進節約用水的必要前提,并實現自來水企業終端收費和服務,保障用戶合法權益的有效途徑。

項目性質:財政撥款 綜治維穩 范圍及內容:龍興社區自來水“一戶一表”改造工程款。

績效目標:促進節約用水的必要前提,并實現自來水企業終端收費和服務,保障用戶合法權益的有效途徑。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中: 自來水“一戶一表”改造工程款元,工作經費 100000 元。

項目組織實施情況 該項目由本單位與湖南省豐源水務投資建設有限責任公司共同出資建設,工程造價暫按區財評預算審定金額.14 元,其中:我單位出資元,剩余工程款由豐源水務公司出資。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:自來水“一戶一表”改造項目資金實現專款專用,嚴格按照施工合同和區財政評審預算審定金額支付款項。

項目完成進度和質量:該工程涉及水改用戶 316 戶進行一戶一表改造,開工日期 2018 年 12 月 6 日,預計工期 100 天。

經濟效 益 和社會效果情況:

自來水“一戶一表”改造理順了產權關系,杜絕用戶水管的二次污染,實現按戶結算水費。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 90%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20 2018 年度專項資金績效自評報告

項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:美麗鄉村建設資金 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主、”的社會主義新農村建設方針,大力推動綠色發展,全面改善人居環境,為鄉村旅游業發展助力 項目性質:財政撥款 綜治維穩:

范圍及內容:項目區域內環境整治、道路規整綠化亮化。

績效目標:通過項目的實施,有效整合項目區域內的生態旅游資源,實現規模經營,規范項目區域內各種生態旅游項目的開發行為。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:雞嘴山社區元,蛟龍社區元,三搭橋社區 50000 元。

項目組織實施情況 龍頭鋪街道辦事處把雞嘴山社區、蛟龍社區作為美麗鄉村建設重點,整合力量,發揮財政資金的引導作用,吸引社會資金的投入。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:綠色節約合理使用資金,資金使用必須經過兩委會及理財小組討論并經辦點領導審核簽字通過才可使用。社區賬務實行社區賬街道代管,并每月進行賬務公示,嚴格把控實現專款專用。

項目完成進度和質量:通過專項引導資金的投入,吸引居民自籌資金大力發展民宿及農家樂等項目,發揮了專項資金的引導作用。

經濟效 益 和社會效果情況:

極大地提高項目所在地的生態環境質量,提高居民生態保護和生態經濟的意識,促進當地居民擴大就業,增加收入。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 95%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20 2018 年度專項資金績效自評報告

項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:綠心生態保護資金 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)根據《湖南省長株潭城市群生態地區綠心保護條例》加強生態文明建設,堅持生態優先,保護城市生態綠心地區,滿足人民日益增長的生產生活環境要求。

項目性質:財政撥款 綜治維穩 范圍及內容:項目區域內關停污染企業。

績效目標:保護城市生態綠心地區,發揮生態綠心地區的生態屏障和生態服務功能,建設資源節約型和環境友好型社會。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費元,本年度支出元。

項目組織實施情況 2018 年關停位于綠心地區重污染的 6 家企業,剩余企業將于 2019年陸續關停。已發放關停企業關停獎補金和員工勞資獎補金。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:根據湖南省財政廳牽頭出臺的綠心地區生態補償辦法發放企業關停獎補金。

項目完成進度和質量:2018 年關停位于綠心地區重污染的 6 家企業,剩余企業將于 2019 年陸續關停。

經濟效 益 和社會效果情況 :堅持生態優先,保護城市生態綠心地區,發揮生態綠心地區的生態屏障和生態服務功能,建設資源節約型和環境友好型社會。

受益群眾和服務對象滿意度情況:組織客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 90%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)民政資金以“改善民生、保障民權、維護民利”為核心,切實維護民眾救助保障,增強社會福利和慈善事業發展,提升公共事務管理服務水平,提高民政綜合能力。

項目性質:財政撥款 綜治維穩 范圍及內容:1、維護困難群眾、受災群眾、高齡老人基本生活。2、保護公益林,做好森林防火防控措施。3、補助當地城鄉居民醫療救助配套。

績效目標:幫助困難群眾解決突發事件、保障基本生活,做好農林牧漁產業發展的相關工作,促進社會和諧進步。

專項資金 投入和使用情況 本年度預算此項經費元,本年度支出元,其中:災后恢復重建重點救助對象補助 100000 元;公共就業創業服務平臺獎補金 100000;2017、2018 公益林補償 149248 元;春節慰問金 155000 元;一門受理工作經費 30000 元;八一慰問金 46800 元;退役士兵一次性補貼24000 元;城鄉醫療救助金 222078 元;森林防火經費 100000 元;自然災害救助金 240000 元;高齡老人補貼 278775 元。

項目組織實施情況 救助資金由社區確認報送,核實后公示發放到卡;開展公共就業創業講座,幫助居民就業;公益林補償金發放至蛟龍、雞嘴山、興隆山社區,保障公益林的生態發展。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)項目成本控制、節約情況:綠色節約合理使用資金,補助金發放流程規范完整,確保救助金用在實處。

項目完成進度和質量:切實保障困難群體基本生活,完善城鄉醫療救助體系,解決群眾看病難問題,自然災害資金發放到位救助有效。

經濟效 益 和社會效果情況:

維護和改善生態環境,保持生態平衡。維護社會穩定,促進社會和諧發展。

受益群眾和服務對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調查,將征詢到的信息進行統計分析,并將處理結果予以公布。及時糾正和采取預防措施,不斷改進服務工作,便民服務滿意率在 90%以上。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20 2018 年度專項資金績效自評報告 項目單位:株洲云龍示范區龍頭鋪街道辦事處 項目名稱:

綜合項目

項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)1、計生資金,財政撥款,主要用于發放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助等。

2、創文資金,財政撥款,主要用于精神文明建設,做好創建全國文明城市迎檢工作,全面提升公民思想道德素質和城市文明程度。

3、黨建經費,財政撥款,主要用于加強黨組織和黨員隊伍建設,推進黨內基層民主建設,加大黨建宣傳力度。

4、離任村干部生活補助,財政撥款,主要用于發放離任社區干部生活補助。

5、項目建設資金,財政撥款,主要用于興隆山社區桿線遷移項目,征拆項目建設環境維護。

6、安全生產資金,財政撥款,主要用于安全生產、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業指導檢查,開展講座等。

7、動物防疫,財政撥款,主要用于非洲豬瘟疫情防控工作。

8、福彩公益金,財政撥款,主要用于社區老年活動中心建設及社區減災。

9、創衛經費,財政撥款,主要用于市容秩序和環境衛生整治等各項與迎檢相關的各項檢查內容的準備工作。

專項資金 投入和使用情況 1、計生資金本年度預算此項經費 131750 元,本年度支出 131750元。

2、創文資金本年度預算此項經費 240000 元,本年度支出 108365元,其中:撥蛟龍社區創文經費 10000 元,廣告宣傳費 26565 元,垃圾清運費 71800 元。

3、黨建資金本年度預算此項經費 255000 元,本年度支出 255000元,其中:黨建經費 100000 元;春節困難黨員慰問 10000 元;七一困難黨員慰問 10000 元;兩新黨建黨組織黨建補助經費 70000 元,基層黨建“看學議“活動經費 50000 元;黨建工作考核獎金 15000 元。

4、離任村干部生活補助本年度預算此項經費 254432 元,本年度支出 254432 元。

5、項目建設資金本年度預算此項經費 350000 元,本年度支出350000 元,其中:撥興隆山社區桿線遷移扶持資金 150000 元,征拆項目建設環境維護項目辦經費開支 20 萬元。

6、安全生產資金本年度預算此項經費 120000 元,本年度支出120000 元,其中:安全生產考核獎 20000 元,安全制度上墻、安全生產、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業指導檢查,開展講座等 100000 元。

7、動物防疫本年度預算此項經費 150000 元,本年度支出 9518元,其中:防疫物資 8518 元,病死豬處理費用 1000 元。12 月 21 日在長株高速、雞嘴山社區分別設置檢查站,費用主要產生在 2019 年。

8、福彩公益金本年度預算此項經費 150000 元,本年度支出150000 元,其中:社區老年活動中心建設 130000 元,綜合減災示范社區創建補助 20000 元。

9、創衛經費年度預算此項經費 100000 元,本年度支出 100000元。

項目組織實施情況 1、發放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助及計生經費等支出。

2、在轄區內開展文明建設宣傳,衛生清理等多項活動,在全國文明城市測評中各項指標達標,蛟龍社區被評為全國文明社區,蛟龍、雞嘴山社區被評為省文明社區。

3、大力開展基層黨建宣傳,制度上墻、建設文化長廊、開展紅色講堂培訓教育等工作進行黨規黨紀宣傳。

4、按照離任村干部補助政策規定按每年一次直接發放到卡。

5、將社區桿線遷移扶持資金直接撥付興隆山社區,征拆項目建設環境維護用于項目辦的建設和日常開支。

6、根據《安全生產法》、《湖南省安全生產條例》等法律法規開展安全制度上墻、安全生產、打擊非法集資等宣傳活動,滅火器更換,開展專家下企業指導檢查,排治重大安全生產隱患。

7、采購防疫物資和科學處理病死豬,避免疫情擴散。

8、蛟龍、龍頭社區建設老年活動中心,豐富老年人生活;龍升社區創建綜合減災示范社區。

9、進行垃圾清運及新街道路標線重新規劃。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)1、計生資金,以利益方式補償對農村部分計劃生育家庭等人群進行獎勵扶持,有效促進基層計劃生育工作的開展,提高計劃生育家庭對國家政策的滿意度,有力促進貫徹國家生育政策的執行。

2、創文資金,蛟龍社區被評為全國文明社區,蛟龍、雞嘴山社區被評為省文明社區,對居民進行宣傳教育、促進居民文明素養和城市文明程度。

3、黨建資金,組織服務機制進一步完善,提升基層黨組織的凝聚力和戰斗力,更好地發揮基層黨建的引領、帶頭作用。

4、離任村干部生活補助,有效地保障離任社區干部的基本生活。

5、項目建設資金扶助興隆山社區更好的完成桿線遷移任務,保障征拆項目的施工環境,有效地降低群眾阻工率。

6、排查治理重大安全隱患,進行安全生產教育,增強企業及居民的安全意識,保護企業和居民的生命財產安全。

7、動物防疫,避免區域性重大動物疫情,保障畜禽產品質量安全,保障養殖業的健康持續發展。

8、改善老年活動場所的設施設備,為老年人開展學習、娛樂、健身活動提供有利的保障。

9、圓滿完成國衛迎檢工作任務,也為轄區內的居民提供了干凈、整潔、衛生的生產生活環境。

審核意見 歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝 聯系電話:

填報日期:2019.5.20

度醫保中心專項資金績效自評報告

專項資金績效自評報告格式

度地質礦產勘查及治理專項資金績效自評報告

度××項目績效自評報告

省級財政專項資金績效自評報告

資金績效自評報告篇六

為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《xx縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協管經費。2、保障性住房工作經費。這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費

2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

為進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據《湖南省衛生計生委關于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛生服務項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現將自評情況報告如下。

(一)項目基本概況

1.項目概況。xx年財政足額預算了基本公共衛生服務項目經費,縣級配套經費落實。基本公共衛生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉鎮衛生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉村醫生開展公共衛生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛生服務項目工作的順利推進。各鄉鎮衛生院對鄉村醫生進行嚴格的項目考核并根據考核結果及時、足額發放項目經費。

2.項目績效目標。xx年完成基本公共衛生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛生服務項目,保障全縣人民身體健康。

(二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛生服務項目工作,按照國家衛生計生委、財政部、國家中醫藥管理局《關于做好xx年國家基本公共衛生服務項目工作的通知》和《湖南省鄉村基本公共衛生服務項目任務分工指南)》、《政府購買村衛生室基本公共衛生服務項目協議(試行)》,加強組織領導,密切部門配合,創新工作方式,嚴格督導考核,規范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。

1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規范化電子健康檔案664236份,規范化電子檔案建檔率89.99%。

2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。

3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。

4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網絡直報率為98.06%。

5.兒童健康管理工作。全縣轄區活產數5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。

6.孕產婦健康管理工作。全縣轄區內孕13周之前建冊并進行第一次產前檢查的產婦5865人,早孕建冊率98.32%,產后訪視人數5770人,產后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。

8.慢性病患者管理工作。全縣按照規范要求進行高血壓患者健康管理的人數為48437人,高血壓患者規范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規范管理的糖尿病人數為11729人,規范管理率77.9%。

9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區內登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數3237人,按照規范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數3094人,規范管理率為95.58%。

10.衛生監督協管。明確專職或兼職人員負責衛生監督協管工作,全縣累計協助開展食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。

11.中醫藥健康管理服務。接受中醫藥健康管理服務65歲及以上居民數41946人,老年人中醫藥健康管理率47.7%;轄區內按照月齡接受中醫藥健康管理服務的0-36個月兒童數27454人,0-36個月兒童中醫藥健康管理服務率47.93%。12.肺結核患者管理工作。轄區同期內經上級定點醫療機構確診并通知基層醫療衛生機構管理的肺結核患者347人,管理率100%,同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數267人,按要求規則服藥264例,規則服藥率98.88%。

(三)項目組織實施情況

2.項目資金到位。xx年度基本公共衛生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下撥到基層醫療衛生機構項目實施單位。

3.項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發現工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉村醫生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。

4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金專款專用,并設立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理,基本公共衛生服務項目資金得到規范管理。xx年公共衛生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。

(四)綜合評價情況及評價結論基本公共衛生服務能力得到提升,基本公共衛生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠。

(五)項目主要績效情況分析

通過開展績效評價工作,及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節,總結和推廣好的經驗和做法,進一步規范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據。

(六)主要經驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛生服務工作的開展。2.強化培訓。切實加強縣、鄉、村三級基本公共衛生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛生服務項目規范(第三版)》,切實做到全員培訓、全員知曉。3.強化督導。對照《規范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛生工作再上新臺階。

資金績效自評報告篇七

(一)項目基本情況

1、項目主管單位:鹽邊縣共和鄉人民政府。

項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。

2、項目立項、資金申報的依據。

根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經費2萬元。

根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經費3萬元。

3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.

該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉人民政府進行核算。

資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。

4、資金分配的原則及考慮因素。

合理安排工作經費,確保專款專用,考慮因素以疫情防控宣傳為主。

(二)項目績效目標

1、項目主要內容:新型冠狀病毒疫情防控經費。

2、項目應實現的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。

3、該資金申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

(三)項目自評步驟及方法

由財政所草擬自評報告,經分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。

(一)項目資金申報及批復情況

該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。

(二)資金計劃、到位及使用情況

(三)項目財務管理情況

我鄉有健全的財務管理制度,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。

(一)項目組織架構及實施流程

由我鄉牽頭開展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買計劃,經單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高群眾防疫意識。

(二)項目管理情況

此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執行財務管理制度,確保專款專用,嚴格審核原始單據核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。

(三)項目監管情況

按照財政要求專款專用。

(一)項目完成情況

根據《關于下達新型冠狀病毒感染的.肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經費2萬元,已于2020年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。

根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經費3萬元,已于2020年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。

(二)項目效益情況

根據財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發公共衛生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區內群眾滿意度較高。

(一)評價結論

按照財政要求專款專用,賬務處理及時,會計核算規范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。。

(二)存在的問題

無問題。

(三)相關建議

無建議。

資金績效自評報告篇八

(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼、義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。

2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養改善計劃。

(一)前期準備

根據《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目

績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

(二)組織過程

規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。

(三)分析評價

專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。

20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。

3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

(二)項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

(1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。

(2)項目完成質量。營養改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。

(3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

(4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。

2.效益指標完成情況分析。

(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。

(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。

3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。

(一)績效目標未完成的原因

由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。

(二)下一步改進措施

公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將盡快支付完成。

(一)主要經驗及做法。

1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。

2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。

3.規范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。

(二)存在的問題。

1.專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。

(三)建議。

1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。

學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規定的要求,逐項開展,現將自查情況報告如下:

我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理,做好財務管理的'每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質,增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規的約束下,操作規范。

建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和權限合理設置崗位,堅強制約和監督,建立健全收費和支出管理制度。

收入管理:學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。

1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來,在收費過程中,嚴格執行國家規定的收費范圍和標準,并使用符合國家規定的合法票據。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現象。

2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據可依,所有收入都開列合法的收據,很好的禁止了一切亂收費現象的發生。

3、學校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行,進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。

1、學校能根據年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中,能按照相關規定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。

2、學校辦公用品的采購均由學校總務處負責,大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。

3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。

4、在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實、完整,憑證合法,手續齊全。

合理設置崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。

學校現金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照財務管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現金的現象發生。

銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環,私設“小金庫”的現象。財產物資按上級有關部門的.規定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產管理規范,沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學金補助,對于這項專款,在上級下撥經費到帳后,學校立即將經費足額發放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發生。對于其他往來款項,學校能按照相關規定和財務制度辦理。

本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。今后,我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。

1、有些規章制度不完善,制度陳舊,不適合現在的財務管理體系。在這次自查中,對現有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務管理制度。

2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據我校的相關制度結合實際情況制定檢查計劃,明確獎罰規定,將此作為年終考核的重要一項。

3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的.工作做的更好。

資金績效自評報告篇九

20xx—20xx年我鄉農村危房改造工作在市委、市政府的高度重視和統一部署下,在市住建局精心指導下,以“政府主導、規劃引導”為原則,以群眾為主體,精心組織、明確責任、加強領導、統籌推進,積極推進農村危房改造工作的進度,現取得了初步成效。為更好的開展后續工作,取得更大的成效,我們對農村危房改造工作進行了嚴格的自查和總結。現將有關情況報告如下:

我鄉20xx年度危房改造指標任務數15戶,實際完成指標數15戶;20xx年度危房改造指標任務數13戶,實際完成指標數13戶;20xx年度危房改造指標任務數20戶,實際完成指標數20戶。其中新建35戶,買房4戶,維修加固1戶。各村采取“一事一議”進行評議,逐戶核查,張榜公示,確定了危房改造農戶。截至目前,20xx年度第二批危房改造15戶補助資金已全部兌現,20xx年度第危房改造13戶補助資金未劃撥到賬,致使補助資金無法兌現。20xx年度危房改造20戶還未檢查驗收。

一是加強領導,明確各級職責。鄉黨委政府把農村危房改造工程納入重要議事日程,成立了由鄉長任組長,財政、民政、國土、村建等有關部門負責人及駐村干部為成員的農村危房改造工作領導小組,加強對此項工作的領導協調指揮。明確工作職責,一級抓一級,層層抓落實。

二是加強宣傳,發揮群眾主體作用。通過召開村民代表會、群眾會、進村入戶等方式,加強對農村危房改造政策宣傳,讓農村危房改造工作家喻戶曉,讓廣大農民群眾自愿進行危房改造。通過大量的思想工作和政策宣傳,積極協調幫助解決建房戶的實際困難,激發了他們積極投身農村危房改造的熱情,發揮群眾的主體作用。

三是注重審核,選準危改對象。在確定危房改造對象上,實行陽光操作,嚴格按照“戶主申請、村委會和駐村干部調查核實、村民代表會議民主評議、村民委員會張榜公示、鄉政府審核申報”五個程序進行,始終把調查摸底和對象確定置于廣大群眾的監督之下。對確定的危房改造農戶的經濟狀況及住房受損程度等,認真分析研究,確定新建或維修加固等改造形式。

四是科學規劃,突出地方特色。本著“先規劃、后建設、有特色”的原則,從改善人居環境、改變農村面貌的實際出發,把農村危房改造與新農村建設相結合,與整合資源、扶持群眾發展生產相結合,與鄉村規劃和環境整治相結合,與通電、通路、通水、方便群眾生產生活相結合。在實施農村危房改造工程推進中,堅持因地制宜,突出特色,著力風貌打造。

五是注重質量監管,嚴把驗收關。始終把加強工程質量監督檢查作為重點工作來抓,對施工中發現的質量不符合設計標準的建房點,要求建房戶限期整改確保了工程進度和質量。由村規辦、駐村領導、駐村干部及村支兩委負責人親臨現場對危改工程進行驗收,并逐一簽字。

一是改善了農村困難群眾居住條件。按照現在的改造速度,農村困難群眾居住條件將得到極大的改善,困難群眾基本可以告別危房,因自然災害而發生居住不安全的情況將有效減少,實施危房改造是一項德政工程,是為群眾排憂解難的一項民心工程。

二是轉變了農村群眾的居住觀念。農村危房改造工程的實施,有力地促進了群眾的建房觀念的轉變,極大的調動了農村建房的積極性,農村有一定經濟條件的農民參照生態文明家園圖紙和標準建造房屋。

三是密切了黨群干群關系。在農村危房改造工作中,幫助群眾解決建房過程中遇到的問題,群眾從中感受到了黨和政府的關懷。老百姓變富裕了,密切了黨群干群關系,提高了黨和政府在群眾中的威信。

有的危改戶自身積累較少,加上本級財力有限,危改資金不足部分難以解決。許多需要改造的危房得不到資金支持,從而難以啟動改造。

資金績效自評報告篇十

1、是完善區域路網,提高路網服務水平的需要

城市基礎設施的建設將直接服務于經濟建設,良好的投資環境離不開道路等基礎設施的建設。隨著經濟持續發展,環境在經濟發展中的地位越來越突出和重要,經濟競爭一定程度上即是發展環境的競爭,良好的城市氛圍,便捷快速的城市交通將為經濟開發區提供最基本的經濟建設平臺。不斷加快基礎設施建設,改善投資環境,改善生活人居環境,營造良好的、更富吸引力、更具競爭力的發展環境,是加快經濟社會發展的重要工作。

目前該區域路網比較稀疏,尤其缺少南北向的道路,致使部分進區企業的建設受到了很大制約,該項目作為開發區的基礎設施工程,建成后將有效增加該區域的路網密度,使路網布局更加合理,服務功能更加完善。

2、是實現產業協作,促進區域經濟協調發展的需要

擬建項目是開發區化工產業園區建設的基礎性工程,命脈工程,支撐和保障工程,它的建設必將對促進開發區的建設步伐發揮重要的作用,進而對全面推進沿海“四點一帶”開發建設產生積極的影響。因此本項目的建設是非常必要的。

3、是支撐經濟開發區開發建設,提升城市交通環境的需要

1、經濟效益

本工程投入運營后,能夠優化城市空間結構,提高城市居民生活舒適度、改善道路沿線的環境質量。

1)、項目對區城相關產業發展的影響

交通在促進經濟社會發展的要素中,扮演著越來越最重要的角色,交通是經濟發展的命脈,是城市擴張的動脈。交通運輸是國民經濟增長的'先導基礎產業和重要支撐,交通運輸設施的建設可拉動相關的國民經濟產業的發展,如旅游業、制造業、電力、煤氣、水的生產供應業、建筑業、交通運輸倉儲及郵電通訊業等。

2)、項目對擴大社會服務容量的影響

道路項目作為基礎設施建設項目,投資大,建設和運營期間均可提供大量的就業機會。促進沿線經濟的發展。

本工程不僅在建設期間為當地居民提供了直接的就業機會,而且道路維護提升后,由于對經濟發展的促進作用,還會為當地居民提供很多的間接就業機會,提高就業者的收入,改善其生活水平。項目的建設可促進道路沿線經濟布局,拓寬就業機會。通過道路的建設,將擴大社會服務容量,推進經濟的發展。

2、社會效益

通過工程隊社會影響的分析工程與社會的護士性分析工程的社會分析及對策分析三個方面的社會評價可知,工程所在區域的社會環境現狀較好,通過本工程的建設,可以促進區域經濟發展,增加當地人民的就業機會,提高人民的生活水平,不同利益群體,當地組織機構和文化技術條件都適應工程的建設。

資金績效自評報告篇十一

20xx年翠屏區危房改造任務271戶(其中三江新區34戶),獲得危房改造中省資金768.2萬元(其中三江新區83.5萬元)。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。20xx年度農村危房改造補助資金已由省財政廳足額撥付到我區財政賬戶。

2.項目資金執行情況分析。在農村危房改造實施完畢,通過鎮級、區級驗收后,經“一卡通”平臺將補助資金撥付到農戶賬戶。

2.項目資金管理情況分析。農村危房改造補助資金嚴格按照《中央農村危房改造補助資金管理暫行辦法》規定,由區財政統一管理,實行專項管理、專款專用,確保公平、合理地分配補助資金。

(二)總體績效目標完成情況分析

年度目標任務已全面完成,極大地幫助困難群眾建房解決困難。

(三)績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標。271戶農村危房改造已經全面竣工,完成既定目標任務。

(2)質量指標。改造后房屋的驗收合格率為100%,改造后房屋滿足基本居住功能。

(3)時效指標。按期完成了目標任務。

(4)成本指標。因建筑材料及人工價格偏高,新(改)建房屋成本較高,除依靠上級補助資金外,農戶需要自籌部分資金,群眾建房負擔較大。

2.效益指標完成情況分析。

(1)社會效益。改造后房屋抗震設防措施得到嚴格落實,房屋建設質量大幅度提高。改造后房屋滿足人畜分離要求,衛生廁所符合基本衛生條件。

(2)可持續影響。對幫助我區落實農村住房抗震設防措施,保障農村困難群眾住房安全起到了積大作用。

3.滿意度指標完成情況分析。受益貧困人口對農村危房改造政策的滿意度高,取得了社會一致好評。

我區將加強對績效自評結果的應用,確保農村危房改造補助資金專項轉移支付資金績效目標保質保量實現,并積極推動績效自評結果向社會公開。

資金績效自評報告篇十二

根據對我單位20xx年的項目支出績效進行評價的結果,針對存在的問題,加強工作部署,認真抓好問題整改,現將整改情況報告如下:

針對“項目的評價指標體系設置還不夠完善,科學性和可操作性還需進一步提高。”的問題,我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。

一是加強學習。各職能股室和相關工作人員認真學習績效評價相關政策規定,準確把握績效評價目的、實現目標,掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認識。

二是強化培訓。結合統計業務要求,通過各個專業業務工作實際分享和財政預算執行情況實戰,加強對績效評價工作的`培訓,在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。

三是科學設置。通過學習,針對績效指標的設置,加大定量指標的設置比例,不斷修改完善項目的評價指標體系,加強動態監督管理和評價,進一步提高績效評價工作質量。

資金績效自評報告篇十三

涇縣20xx年農村危房改造工作績效自評報告如下:

20xx年,省住建廳下達我縣的農村危房改造任務為76戶,根據《關于提前下達20xx年中央財政農村危房改造補助資金的通知》(皖財建【20xx】1546號)及《關于提前下達20xx年部分省級住房城鄉建設轉移支付預算的通知》(皖財建【20xx】1630號)文件精神,20xx年中央財政提前下達我縣補助資金310.7萬元,省級提前下達我縣補助資金32.1萬元。共計下達我縣危房改造補助資金342.8萬元,超出我縣實際需求資金,故上級追減資金142.6萬元,實際下達我縣補助資金200.2萬元。

根據《關于下達20xx年省級農村危房改造補助資金(第二批)的通知》文件精神,省級財政下達我縣補助資金為36.2萬元,后上級追減資金9.8萬元,實際下達我縣26.4萬元。

20xx年度,中央及省級財政共下達我縣補助資金226.6萬元。其中中央直達資金168.1萬元,省級直達資金58.5萬元。我縣實際使用中央財政補助資金102.6萬元,支付比例達61.03%。

5月19日我局聯合財政局、民政局、鄉村振興局印發了《涇縣20xx年農村危房改造工作實施方案》,啟動危房改造工作。按照村評議、鄉鎮審核、縣級審批的工作程序,經鑒定或評定住房確屬c級或d級或無房戶予以住房安全保障支持。對農村危房改造補助資金采取分類補助,重建房屋戶均2萬元,修繕加固戶均0.6萬元。對危房改造施工過程中面積控制、工程質量等方面作出明確規定。

20xx年我縣共完成87戶六類重點對象農村危房改造,其中農村易返貧致貧戶16戶,農村低保戶60戶,農村分散供養特困人員8戶,農村低保邊緣戶3戶。實體開工率114%,竣工率114%。改造后房屋驗收合格率達到100%。本年度共計撥付資金102.6萬元,順利完成了本年度的工作任務,確保低收入群體的住房安全保障。

三、

一是解決了困難群眾最基本的住房安全問題。由于疾病自然災害及喪失勞力等各種原因,農村困難群眾危房情況比較突出。通過該項目實施,大部分困難群眾住房條件得到了較大改善,消除了安全隱患,受益農戶不斷增加。

二是促進了農村經濟發展,提高了農村住房質量。農村危房改造拉動了建筑、裝飾材料等市場需求,拓展了農村就業渠道,帶動了建筑設計、建筑施工及交通運輸等行業就業,促進了農民增收。在項目實施過程中,相關部門大力培訓住房建設管理人員和建筑工匠等,廣泛普及農房建設技術,因地制宜制定村莊規劃,提供農房建筑圖集等,有效推動了農村基本安全住房保障制度建設,農村規劃建設管理水平及農房建設質量水平明顯提高。

三是有效推進美麗鄉村建設。隨著中央支持農村危房改造資金規模持續擴大,地方財政配套資金規模逐步增加,有效帶動各級政府對農村村莊規劃、公共服務設施、基礎設施等資金投入。結合精準扶貧、災后重建,整合資源、統籌實施,將農村危房改造與新農村建設、美麗鄉村建設、集中連片等有機結合,科學規劃、整體推進,改善了農村人居環境,改善了村容村貌,提高了農民生活質量,促進了生態發展。

四是提升危房改造戶滿意度,為做好精準施策,做到應改盡改,積極聽取改造戶的意見和建議,及時答疑解惑,不斷提升群眾滿意度,危房改造戶滿意度達到100%。

資金績效自評報告篇十四

在落實區委區政府重點工作方面,全力推進“區鎮財權事權管理體制改革”和“真金白銀降成本”兩大重點項目,完成率均為100%。

在落實主要職能重點工作方面:完成一般公共預算收入、民生支出、人均文化支出、八項支出等上級考核目標任務。

在協辦項目方面:積極配合牽頭部門推進項目實施,嚴格按進度完成資金撥付任務。

(一)本年主要目標任務完成效果顯著:

1、完成推進區鎮財權事權管理體制改革。今年推行新一輪鎮街財政體制改革,進一步優化財權、事權關系,充分調動各鎮(街)發展經濟、培育財源的積極性,出臺鎮(街)財政管理體制改革配套文件,充分釋放基層活力。

2、把真金白銀降成本落到實處。落實積極的財政政策,依法兌現稅收優惠政策,xx年,通過推行“降成本行動計劃”共降低企業成本35。2億元,有效激發市場活力。

3、財稅收入結出新成果,奮力實現“雙百億”。xx年,實現一般公共預算收入54.38億元,可比增長15.25%,增幅位列全市五區第一,超額完成市對我區54.26億元的收入考核任務;稅收收入占一般公共預算收入比重為79.14%,位列五區第一,財稅收入呈現質量并舉的態勢。全年財稅三級庫收入263億元,地方財政總收入(包含一般公共預算收入、政府基金預算收入及上級補助收入)達到200億元,實現財稅總收入、地方財政總收入“雙百億”,為我區經濟社會各項事業發展提供堅實的財政保障。

4、民生福祉實現新提升,全力完成“兩項任務”。積極爭取上級支持,不斷優化財政支出結構,重點保障各項民生和重點項目支出,促進社會和諧穩定。全年民生類支出完成35.88億元,占一般公共預算支出的六成以上,其中人均文化支出達到225元/人,完成上級考核目標。xx年,我區八項支出完成48.05億元,同比增長20.03%,超額完成區政府下達的增長17%即46.8億元的支出任務。民生支出的增長切實解決了涉及群眾利益的民生問題,進一步提升人民群眾的獲得感和幸福感。

(二)佐證材料充分有力。佐證材料包括:相關政策性總領文件、相關行業專業文件、本局出臺政策文件、制度、工作方案、通知、調研培訓以及宣傳貫徹落實情況活動圖文簡報、工作情況進度表等一系列有力佐證。

今年財政工作亮點紛呈,成效顯著,但也存在亟待解決的.問題:在增收乏力與減收加大的雙重考驗下,財政組織收入工作有待強化和細化;財政資金需求加大,財政收支矛盾突出,財政支出的效率和效益有待提升;財政監督和改革有待進一步深化等。對此,我們將審慎對待,采取更加有力的措施切實加以解決。

今年以來,區財政局攻堅克難,銳意改革,順利推進“四項改革”,不斷提升財政理財服務質效。

一是推行新一輪鎮街財政體制改革,進一步優化財權、事權關系,充分調動各鎮(街)發展經濟、培育財源的積極性,出臺鎮(街)財政管理體制改革配套文件,充分釋放基層活力。

二是政務服務新格局。今年7月1日起全面放開基建工程投資評審中介服務市場,實施“公開備案選聘制、優質服務制、網上動態監管制、大額工程雙審制、多源績效考核制、違約處罰退出制”6項機制,邁出優化政務服務改革的第一步。截止目前累計受理預、結、決算審核198項,涉及金額7.19億元,推進區級財政工程造價咨詢中介機構選取更加公平、公正和公開,切實提升了基建工程投資評審的質效,為三水區“放管服”改革提供了“財政經驗”。

三是辦文優化新提速。堅持以問題為導向,全面排查和剖析影響辦文效率的重點難點,通過采取建立公文督辦制度、清單對接告知制度、辦文延期申請制度,壓縮審批層級和審批時限、優化審批流程和辦文系統功能等十大舉措,下半年共辦理來文951份(不含傳閱件),實現平均辦文時間由原來的10.7天縮減為5.4天,提速接近50%。

四是大數據建設有了新進展。自主研發“經濟智能分析平臺”,以“綜合治稅平臺”數據為藍本,利用交互式地圖、多維化圖的方式直觀展現區內主要經濟數據,具備重點企業稅收分析、鎮街土地房產交易信息分析等七大分析模塊,為我區經濟建設決策提供更科學的數據支撐。

資金績效自評報告篇十五

我縣20xx年農村危房改造工作,認真貫徹落實省市會議精神,縣委縣政府高度重視,把農村危房改造工作納入了重要議事日程,統一部署,統一安排。縣政府制定了農村危房改造方案和具體的工作措施,明確相關部門和責任主體,確保了20xx年農村危房改造的如期完成。現將此項工作落實情況報告如下:

我縣農村危房改造工作,按照省市會議和文件精神要求及下達給我縣的農村危房改造任務(587戶,除鴨河工區)。為確保20xx年農村危房改造任務如期完成,縣政府領導多次召開會議進行討論研究,成立了以主管縣長為組長,縣政府辦公室副主任、住建局局長、發改委主任、財政局局長、審計局局長為副組長,縣直有關局(委)和各鄉鎮鄉鎮長為成員的xx縣20xx年農村危房改造工作領導小組,下設辦公室。縣政府辦公室出臺和印發了xx縣20xx年農村危房改造工作實施方案,縣政府于9月29日召開了全縣由各鄉鎮主抓領導、村鎮建設發展中心主任、縣直農村危房改造工作領導小組成員單位參加的全縣農村危房改造工作會。縣領導進行了安排和部署。明確了目標任務、基本原則、工作步驟和責任主體。各鄉鎮按照縣政府工作部署和國家省市確定的建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭和收入低于國家貧困線1.5倍的農戶的危房改造和經濟最貧困、住房最危險及就近就地改造的原則。以鄉鎮政府為責任主體,各鄉鎮相繼組建了以鄉鎮長為組長,主管領導為副組長,鄉鎮直主要負責人為成員的鄉鎮農村危房改造工作領導機構,制定了鄉鎮農村危房改造工作實施方案。各鄉鎮、村也相繼多次召開了不同層次的農村危房改造工作專題會,認真貫徹落實農村危房改造工作會議精神。縣、鄉鎮、村層層簽訂了農村危房改造項目建設承諾書和目標責任書,采取縣督查檢查,鄉鎮領導、鄉干和駐村工作隊包村,村干部包組戶的方法,一級抓一級,層層抓落實。做到了任務分包到人,責任明確到人,嚴格績效考評和獎懲,進一步強化了縣、鄉鎮、村的責任。與此同時,按照省市《關于加快推進農村危房改造工作的通知》所確定的時間節點要求,縣政府和住建局先后多次召開了由各鄉鎮主抓領導、村鎮建設發展中心主任參加的不同層次農村危房改造工作推進會,會上縣領導做了重要講話和工作安排,強化責任,要求各鄉鎮采取得力措施、攻堅克難、倒排工期、集中力量、搶抓時間、加快進度,著力推進此項工作深入開展。至20xx年11月12日前全縣農村危房改造開工率、錄入率、竣工率,“三率”全部達到100%。

按照省市下達的目標任務(587戶)和農村危房改造實施方案要求,我縣堅持重點扶持原則,以自愿分散建設為主,認真確定建檔立卡貧困戶、分散供養特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭和收入低于國家貧困線1.5倍的農戶。結合各鄉鎮實際,實行危房改造項目計劃,任務、資金、目標、責任“五到鄉鎮”,即項目建設的計劃下達到鄉鎮,任務落實到鄉鎮,目標和責任明確到鄉鎮。為把此項工作做細、做好、做扎實,除要求各鄉鎮對本轄區內的危房改造的工程質量、施工安全管理,建設標準和確定的級別等進行督查、檢查外。還實施了農戶申請、村評議、鄉鎮審核、縣審批的補助對象確定程序和危改戶一戶一檔的制度。同時,縣政府還組織督查中心、目標辦和住建局對全縣15個鄉鎮農村危房改造工作進行了督查、檢查,實行一星期一督查,一站隊一通報,其督查、檢查結果和鄉鎮工作進展情況,在全縣進行了通報。至20xx年11月12日前,全縣587戶農村危房改造已全部竣工完成。

為搞好資金使用管理。我縣自20xx年以來,嚴格按照《中央農村危房改造補助資金管理暫行辦法》等有關文件規定,加強農村危房改造補助資金的使用管理,其補助資金實行了專項管理、專帳核算、專款專用,健全了內部控制制度,嚴禁截留、擠占和挪用,一戶一卡,由財政局在指定的(郵政)銀行對危房改造戶進行發卡。同時,縣財政局會同縣發改委、縣住建局、縣審計局、縣紀委等部門進行了資金監督和管理。形成了縣政府領導批錢不管錢,縣財局撥錢不管卡,鄉政府發卡不發錢,危改戶憑卡去取錢、村組干部不得代領危改資金。20xx年農村危房改造587戶,補助資金581.97萬元,待各鄉鎮逐戶驗收和縣政府組織農村危房改造領導小組主要成員單位抽查驗收后,通過縣財政局在指定銀行實行“一戶一卡”發放到危房改造對象戶手中。

20xx年我縣農村危房改造任務,雖然在11月12日前已經全部竣工完成,但農村危房改造后續工作很多,如:檔案資料完善等目前各鄉鎮正在進行,加之各鄉鎮正在逐戶驗收,待鄉鎮逐戶驗收和縣政府組織農村危房改造工作領導小組主要成員單位抽查驗收后,才能通過縣財局在制定銀行對危房改造對象戶進行“一戶一卡”發放補助資金。下步積極采取得力措施,加快推進鄉鎮農村危房改造逐戶驗收進度,爭取11月底將農村危房改造補助資金發放到對象戶手中。

資金績效自評報告篇十六

為加強和規范專項資金管理,根據《寧波區奉化區財政專項資金管理辦法》(奉政辦發[20xx]24號)和《奉化區公立醫院補助資金管理暫行辦法》(奉衛[20xx]120號)精神,按照區財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求,現對20xx年度公立醫院補助項目進行績效核對,并自評如下:

1、落實公立醫院經濟補助政策,建立公立醫院經濟運行新機制。公立醫院是區域醫療衛生服務網絡龍頭,承擔著全區70%人口以上的醫療服務任務。通過政府加大對公立醫院的投入,彰顯公立醫院的公益性,保障公立醫院的可持續發展。

2、完善兒童醫療衛生服務體系建設,提高兒童醫療服務能力。發揮區人民醫院、區婦保醫院承擔兒童醫療服務主體作用,加強基層兒科醫務人員的培訓指導、適宜技術的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設,推動兒童醫療衛生服務領域改革與創新等綜合舉措,促進兒童醫療衛生事業發展和兒童健康目標實現。增加兒科醫療衛生服務供給,建立功能明確、布局合理、規模適當、富有效率的兒童醫療衛生服務體系。

3、繼續加強公共衛生購買服務項目實施,提升區級公立醫院醫療服務資源效益。公立醫院承擔的公共衛生服務,開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務,以及完善各個“中心”的建設任務。由各級財政以購買服務的方式,實行定項定額補助。

4、切實提高中醫藥服務水平,推進中醫“三名”戰略,發揮中醫藥特色優勢,實施中醫優勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術規范、水平先進的中醫優勢病種及其制定的診療規范,充分發揮診療優勢,促進中醫藥臨床特色優勢標準化建設。

5、根據甬政發〔20xx〕94號《關于完善縣及縣以上公立醫療機構經濟補助政策的實施意見》精神,對已經發生以及尚在發生的'債務,相關部門要研究制定合理的債務消化方案,采取政府貼息、逐年安排經費等措施,使其債務予以消化。

6、健全公共衛生應急管理體系,加大疫情防控設備設備建設。為進一步健全完善我區公共衛生應急管理體系,全面加強醫療救治能力,提升公立醫院發熱門診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區級公立醫院實施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括cpr實驗室改造、發熱門診設施設備改造、疫情防控院內智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。

7、與寧波市安康醫院建立協作關系,安康醫院承擔奉化區精神衛生工作,開設門診部,方便奉化區精神病人門診;單獨設置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區精神病人(非強制病人);負責對社區精衛工作進行專業技術指導和精神病人處方調整。承擔社區藥物維持治療工作。開展奉化區戒毒康復人員的社區藥物維持治療工作,承擔社區戒毒醫療機構工作。根據禁毒法、戒毒條例規定,承擔奉化區社區戒毒康復治療工作,對奉化區社區戒毒康復人員進行心理咨詢和戒毒康復治療。

按照專項資金管理的要求,對公立醫院項目資金專項管理。項目實施單位財務管理制度健全,財務處理及時,會計核算規范、準確。

1、20xx年公立醫院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業務收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫療服務收入占醫療收入比例26.55%;百元醫療收入的醫療支出139.55元;藥品收入占醫療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫療收入比例24.75%;百元醫療收入消耗衛生材料(不含藥品收入)21.34%。經過各公立醫院的共同努力,我區公立醫院綜合改革的年度目標任務指標有所改善,但與全省同級公立醫院相比仍有較大差距,尤其存在醫療服務收入占比普遍偏低、百元醫療收入的醫療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區級公立醫院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創20xx年公立醫院綜合改革新局面夯實基礎。

2、兒童醫療服務情況。奉化區人民醫院門診人次64129人,出院床日數7373床;奉化區中醫醫院門診人次50451人,出院床日數177床;奉化區溪口醫院門診人次18606人,出院床日數1207床;奉化區婦幼保健院門診人次127504人。

3、公共衛生服務完成情況。人民醫院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務,完善建設了六個中心。中醫醫院完成了經考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務。溪口醫院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務,完成了婦兒保五星級門診創建。婦保院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務。以上工作任務經公衛科考核通過。

4、20xx年各單位門診人次、住院床日統計如下:人民醫院中藥飲片處方數24004張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)14575人次;中醫醫院中藥飲片處方數299986張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫院中藥飲片處方數26166張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數1346張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)14640人次;殘聯醫療康復中心(寧波愛伊美醫院)中藥飲片處方數3940張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)70381人次。

5、溪口醫院消債:年內消化區溪口醫院基建債務90萬元,至此,區溪口醫院歷史沉積的450萬元基本建設債務提前1年消化,為溪口醫院發展消除債務障礙。

6、公立醫院疫情防控設備設備建設情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫院疫情防控設施設備進行建設改造,其中pcr實驗室建設改造385萬元,發熱門診建設投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設,達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標,為進下完善疫情防控應急體系打下了基礎。

7、奉化區精神病院(寧波市安康醫院)派結對精神科醫生至各鎮(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調整工作66次,到場人數708人,處方調整人數181人。開展家屬培訓8次,進行了精神衛生相關知識和精神衛生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發現病情復發征兆,并充分認識到規律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓。患者及家屬紛紛表示受益頗多。奉化區精神病院(寧波市安康醫院)在《奉化區精神障礙專項補助即時結報系統》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務,62人享受住院補助。

8、繼續深化公立醫院改革,推進醫共體建設。按照浙江省縣級強院標準,深化推進卒中中心、胸痛中心、創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區域外轉診病人的疾病譜,重點加強轉診率較高的病種專科建設,提升區域內疑難重癥的診療水平和就診率。

1、公立醫院經濟運行財務狀況繼續下行。20xx年公立醫院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產負債率51.51%,流動比率為88.41%。財務指標反映出醫院處于流動性極度緊張、財務狀況惡化的現狀。

2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20xx年發生新冠肺炎疫情以來,公立醫院投入3000萬元加強防控能力建設,院內建設取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發熱門診規范建設等方面尚需繼續加大投入,防控體系仍需完善。

3、兒科和中醫藥醫療服務任重道遠。政府出臺兒童醫療服務和中醫藥事業發展的扶持政策,旨在提高兒童醫療服務和中醫藥服務水平,但在實際成效分析,兩者同目標尚有一定差距,特別是基層中醫藥服務水平,適宜技術的推廣和應用等有待于進一步提高。

4、醫共體建設尚有差距。自我區成立三個醫共體以來,醫共體管理模式和制度建設成效明顯,但醫療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫療服務收入的占比來看,收入結構優化未達預期,分級診療體系和6大診療中心建設轉化效益能力還有較大潛力。

5、政府購買公共衛生服務水平有待于進一步提高。區婦保院承擔全區婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設和能力提升促進有限。各公立醫院承擔的傳染病服務、公共衛生監測等任務都處于補而不足、有而不強的狀態,在醫院學科和能力建設中處于弱勢環境,不利于醫院綜合發展能力提升。

資金績效自評報告篇十七

(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼、義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。

2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養改善計劃。

(一)前期準備

根據《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目

績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

(二)組織過程

規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。

(三)分析評價

專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。

20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。

3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

(二)項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

(1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。

(2)項目完成質量。營養改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。

(3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

(4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。

2.效益指標完成情況分析。

(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。

(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。

3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。

(一)績效目標未完成的原因

由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。

(二)下一步改進措施

公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將盡快支付完成。

(一)主要經驗及做法。

1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。

2.加強績效目標管理。在項目完成的`動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。

3.規范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。

(二)存在的問題。

1.專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。

(三)建議。

1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。

資金績效自評報告篇十八

20xx年下半年,我院領導班子根據《平江縣衛生局關于印發公共衛生與基層醫療衛生事業單位績效考核辦法(試行)的通知》平衛04號文件精神,成立了績效考核領導小組,以醫院績效提高工作質量和效率,更好的為病人服務,推進醫院建設和發展為目的,以堅持多勞多得、優績優酬的原則制定了南江鎮中心衛生院工作人員考核實施方案。現將績效考核工作總結如下:

一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案,經院委會、各科室主任護士長多次修改,職代會討論全體通過方案。

二、組織全院職工學習了績效考核方案和各崗位工作質量標準。

三、考核分定期考核與平時考核、院領導考核與科室考核相結合,院內考核由分管領導負責對各線的考核,科主任、護士長負責對本科室人員的考核,每兩月考核一次,考核結果與獎金掛勾。

四、加強了成本管理,對各科室財產器械進行了盤底建賬,建立了財產物資管理制度及財產物資報廢賠償規定。

五、對全院成本進行了分項分科室登記,每月匯總反饋,為領導提供了各項成本費用開支情況,各科室成本節約意識大大增強,杜絕了長明燈、長流水。

六、通過績效考核大大調動了員工的'工作積極性,今年病人比去年住院病人增加66%,醫務人員的主動服務意識增強,病人滿意度達98%,杜絕了醫療護理投訴。

一、有的干職工對績效考核的目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。

二、績效考核工作經驗不足。

一、加強對管理人員的績效考核培訓。

資金績效自評報告篇十九

為加強財政預算資金管理,進一步規范預算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發﹝20xx﹞34號)、《衡山縣財政局關于對20xx年度部門整體支出績效自評有關事項的通知》(山財績﹝20xx﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評。現將績效評價自評情況報告如下:

(一)部門職能職責

1、承擔著全縣及臨近縣區約45萬人口醫療保健任務,擔任全縣突發公共衛生時間和各類突發公共時間的醫療衛生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態化疫情防控。

2、貫徹執行國家、省、市等各級衛生部門的方針、政策和法律法規,積極推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,嚴格執行醫療服務和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

3、醫院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務、突出特色、培養人才、發展專科、樹立品牌”的戰略目標,以病人為中心,以提高醫療質量為重點,不斷提升醫院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫院”。

4、開展緊密型醫聯體,推動醫院發展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學附屬第二醫院簽訂對口合作框架協議讓百姓在家門口即可享受三甲醫院的診療水平。

5、落實完成國家公立醫院改革任務目標,優化醫院收入結構,醫院醫用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

衡山縣人民醫院設有醫院辦公室、財務科、審計科、人事科、醫院感染管理科等20個職能科室。

全院編制病床510張,開放床位456張,開設有重癥醫學科、急診科、外一科、外二科、婦產科、內一科、內二科、內三科、內五科、內分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(icu)傳染科、五官科、手術室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫療器械科、放射科、ct室、特檢科、消毒供應中心等24個臨床、醫技科室。其中外二科、內一科、內二科為重點專科。

(三)人員編制情況

20xx年末,衡山縣人民醫院共有編制總數443名人,現有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。

基本支出系保障衡山縣人民醫院正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。

項目支出主要為新建衡山縣人民醫院綜合大樓而發生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經費支出969.3萬元,其他經費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經費支出333.46萬元,其他經費支出289.95萬元);行政事業類項目0萬元。

(一)醫療指標,經濟指標完成情況

20xx年醫院實現門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫療服務占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現了藥占比、耗材占比下降,醫療服務占比上升。

(二)重點工作完成情況

1.推進緊密型醫聯體建設,提升醫療服務水平。一是開拓技術優服務。今年以來,在南華大學附二醫院幫扶專家的指導下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術等29項新技術,手術總量和三四類手術量大幅度提升。20xx年1月至12月手術總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創新管理提內涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人,從管理理念到技術傳授多維滲透,實現管理、技術、信息同質化,全面營造提升醫院整體水平和素質的`良好氛圍;三是創建中心強隊伍。20xx年,我院開始啟動“五大中心”建設,其中胸痛中心自成立以來,嚴格按照國家胸痛中心建設要求,組建了一支高素質的胸痛急救團隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。

2.推進信息化建設,提高醫療服務效率。一是以多措施建設安全系統。于20xx年年底完成四大信息系統的升級和改造。之后,通過建立異地容災機房、嚴格采用內外網完全物理隔離模式,構建了強有力的信息安全防護體系,20xx年順利取得醫院四大信息系統的二級信息系統安全等級保護備案證明,是衡陽市七縣五區第一家取得此證明的縣級醫院;二是以信息化建設提高工作效率。利用oa辦公系統將辦公自動化與日常辦公需求有機結合在一起,實現“無紙化辦公”,即節約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進“人性化服務”。在人工服務的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。

3.推進重點項目建設,改善醫療服務環境。我院綜合大樓現已進入最后的沖刺階段,項目資金嚴格專款專用,截止20xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規定時間內完成綜合大樓搬遷任務,我院精準施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細化分工、細化措施、優化技術等方式,保質保量趕進度,確保項目有序推進,力爭在20xx年5前后投入使用。

4.嚴格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據縣委統一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改,其中2項問題落實持續整改。

5.嚴格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續以“零感染”為目標,踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責任。多次在院內召開疫情防控調度會,迅速傳達上級會議精神和工作部署,并對醫院疫情防控工作進一步明確要求、細化責任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關,筑牢防控墻。把牢第一道入口關,嚴格落實“三碼聯查”工作,投入近10萬元,建設發熱患者專用通道,全面實施發熱患者、普通患者、醫務人員“三通道”管理,實現物理隔離;強化院感防控日督查,由院領導班子成員帶隊,每日到全院各科室進行常態化疫情防控督查,對查出的問題,現場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應急物資,由分管領導實時跟進,確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉的需求。優化核酸檢測服務,按照重點人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔,今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內11個疫苗接種點的醫療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。

(一)存在的主要問題

3、防控設備還存在空缺,安全基礎還要進一步筑牢。如發熱患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隱患。

(二)下一步改進措施

1、以管理創新為重點,強化醫院管理。管理創新對于醫院來講是非常重要的,也是醫院管理的永恒主題。20xx年根據公立醫院改革相關要求,我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫院績效考核方案】。醫院以提高醫務人員待遇、調整醫院收入結構、控制醫療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務質量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核,有效的調動了全院職工的積極性。制定的經濟管理方案,以績效工資總額預算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進一步調動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20xx年醫院應繼續重視管理的創新,這是醫院發展的源動力,也是適應現代化醫院的發展需求。

2、在推進智慧醫院建設上實現新突破。以“智慧服務”為抓手,逐步實現病區結算、移動護理、分時段預約等服務,建立一套醫療大數據質量監控云平臺系統,幫助醫院動態監控各個環節的醫療質量與安全,實現信息數據共享,結合即將推行的drgs付費方式,充分發揮信息技術對醫保、醫藥行為的監管,為醫院管理決策和醫療質量持續改進提供更加科學、規范、精準的數據支持。逐步建成醫療、服務、管理一體化的智慧醫院系統,切實改善群眾看病就醫感受。

3、在持續打造重點專科上實現新突破。繼續鞏固及創新南華附二緊密型醫聯體建設,致力于“5+5+1”模式,即:五年內力爭再打造呼吸內科、內分泌內科、重癥醫學科、神經內科、心內科5個縣級省重點學科;逐步開設介入科、神經外科、腎內科、婦科、康復科5個二級學科;完成“創傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務,提高醫療服務質量。

4、在提升醫療質量安全上實現新突破。進一步加強醫療質量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執行情況的督導檢查,對基礎醫療質量和環節醫療質量進行嚴格把關,對督查發現的問題進行總結分析并及時改正;進一步加強專業技術培訓,采取“請進來、送出去”的方式,不斷地提高醫務人員專業素質和臨床診療能力,著力提升醫院整體醫療水平。

5、加強和改善醫院的財務管理,完善醫院的成本核算。為了適應衛生工作改革的需要,切實加強醫院的財務管理,按照財經法規,充分發揮財務監督作用,使其更加規范化。成本核算應以信息化建設為契機,一是建立基于數字化醫院管理的有效的成本信息管理系統,包括收入、工作量歸集的計算機信息系統,醫院支出、費用的信息管理系統,實現對醫院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務量同支出的配比制度,切實降低醫院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術創新,調整收入結構。四是加強對高新設備經濟效益的跟蹤分析,建立設備引進與使用的評價體系,提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規范化管理,切實降低經營成本。

我單位在衡山縣人民政府門戶網站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示,接受社會監督。

資金績效自評報告篇二十

專項資金績效自評報告(格式)(2016 年度)填報單位:

(蓋章)項目名稱:天元區行政事業單位資產清查 項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)區財政局根據財政部《關于開展 2016 年全國行政事業單位國有資產清查工作的通知》(財資【2016】2 號)精神,在全區范圍內對執行行政、事業單位財務會計制度的各級各類行政事業單位、社會團體進行了資產清查。主要目標是全面摸清全區行政事業單位家底,同時完善資產的監管系統,實施資產的動態管理,最終實現建立資產管理與預算管理、資產管理與財務管理二個結合的工作機制。

專項資金 投入和使用情況 區行政事業單位資產清查工作共安排資金 106.4 萬元,主要用于會計師事務所對單位的資產清查結果的審計、出具單位《專項經濟鑒證報告》及資產清查報告等購買服務的支出。區財政局實際支付會計事務所服務費用 106.4萬元。

項目組織實施情況 2016年3月15日,天元區財政局印發了《關于開展2016年全區行政事業單位國有資產清查的通知》,而后研究制定了資產清查工作方案,進行了宣傳和業務培訓工作。各單位自 4 月 20 日開始組織人員進行具體的資產清查工作,包括固定資產、銀行存款、往來賬款及資產總額等的全面清理。會計師事務所對單位的資產清查結果進行復核和專項審計,出具專項審計報告予以確認;對資產清查中的資產損失及待報廢資產情況,按文件規定由會計師事務所出具《專項經濟鑒證報告》予以核實認定。區財政局在中介機構專項審計的基礎上進行審核、匯總,于 2016 年 8 月 8日,最終的天元區財政局的資產清查匯總表及總的資產清查報告由株洲市財政局匯總上報。這次資產清查結果:資產清查前,各單位報表反映資產總額 200,310.26 萬元,賬面反映資產總額 271,225.28 萬元;清查后實際資產總額270,438.08 萬元;資產盤盈金額:3,077.04 萬元,資產盤虧金額 2,021.18 萬元,資產待報廢金額 411.79 萬元。2016年 12 月,區財政局對這次資產清查結果以書面報告方式向天元區政府分管財政的副區長及區長進行了匯報并得到了領導批示。區財政局根據區領導批示進行下階段的資產清查處置工作。

項目績效情況(項目成本控制、節約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)這次全區行政事業單位資產清查項目僅安排資金106.4 萬元,但這項工作對我區而言涉及面廣,時間跨度長,情況復雜,工作難度大,需要花費大量的人力物力和財力,但為了節約資金,我們要求單位盡可能自己組織單位人員進行資產清查,區財政局通過會計事務所的購買服務只對各單位資產清查結果的真實、準確進行核實和審計確認,盡可能節省審計服務費,減少財政資金支出,因此,在我們的成本控制下,此項工作實際費用支出為 106.4 萬元,沒有超預算。通過這次全面資產清查,查實了全區各行政事業單位的資產狀況,查清了單位資產賬表不符,賬實不符的原因和實際差額;查實了十多年來各單位發生的資產損失和待報廢資產金額,在此基礎上,我們再通過資產處置階段的工作,最終使各單位做到資產的賬賬、賬表和賬實相符,最終實現家底清楚,更重要的是建立起資產管理與預算管理、資產管理與財務管理二個結合的工作機制。

審核意見 財政歸口管理科室意見:(蓋章)填報人:

聯系電話:

填報日期:

度專項資金績效自評報告

省級財政專項資金績效自評報告

村寨建設項目專項資金績效自評報告

財政專項資金績效自評總結

2016年村級經濟發展專項資金績效自評報告

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